Nome FERNANDO JOSE AFONSO FERREIRA DE SOUSA
Cargo / Função

Período da viagem 23/04/2017 a 30/04/2017
Situação Realizada
Identificador do processo de viagem 0000000000013662183
Viagem urgente Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP) Sem informação

Motivo Acompanhar a inspeção da ONU às unidades brasileiras disponibilizadas no United Nations Peacekeeping Capability Readiness System (UNPCRS). O proposto irá custear, integralmente, as despesas com estadia e alimentação. (A atividade não foi oportunamente incluída na previsão de missões do 2° trimestre, uma vez que a inspeção fora confirmada, por intermédio da Missão Permanente da ONU, em prazo posterior ao fechamento dos CONCLAVES da Subchefia de Operações de Paz).

Valor total da viagem R$ 5.698,01
Valor total das multas R$ 0,00
Valor total das devoluções R$ 0,00

Órgão(s) Solicitante(s)


Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SUBCHEFIA DE OPERACOES DE PAZ


Seq. Do Trecho Origem Destino Meio de transporte Número de diárias
Data Local Data Local
23/04/2017 Brasília 25/04/2017 Manaus Aéreo 2,00
25/04/2017 Manaus 25/04/2017 Guarulhos Aéreo 0,00
25/04/2017 Guarulhos 27/04/2017 Caçapava Rodoviário 2,00
27/04/2017 Caçapava 28/04/2017 Rio de Janeiro Rodoviário 1,00
28/04/2017 Rio de Janeiro 29/04/2017 Rio de Janeiro Inválido 1,00
29/04/2017 Rio de Janeiro 30/04/2017 Rio de Janeiro Inválido 0,00
30/04/2017 Rio de Janeiro 30/04/2017 Brasília Aéreo 0,50
Ida Volta Meio de transporte Data e hora de registro da emissão da passagem Valor passagem Taxa de serviço
Origem Destino Origem Destino
23/04/2017 - Brasília 23/04/2017 - Manaus Sem informação - Sem informação Sem informação - Sem informação Aéreo Sem informação R$ 1.793,69 R$ 0,00
25/04/2017 - Manaus 25/04/2017 - Guarulhos Sem informação - Sem informação Sem informação - Sem informação Aéreo Sem informação R$ 1.579,80 R$ 0,00
30/04/2017 - Rio de Janeiro 30/04/2017 - Brasília Sem informação - Sem informação Sem informação - Sem informação Aéreo Sem informação R$ 410,97 R$ 0,00

Órgãos responsáveis pelo pagamento
Tipo de Despesa Órgão Superior Órgão/entidade subordinado Unidade gestora responsável Valor
DIÁRIAS Ministério da Defesa Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD R$ 1.913,55
PASSAGEM Ministério da Defesa Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD R$ 1.793,69
PASSAGEM Ministério da Defesa Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD R$ 1.579,80
PASSAGEM Ministério da Defesa Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD R$ 410,97
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