Nome KAROL ANNE PINHEIRO DA COSTA
Cargo / Função

Período da viagem 19/11/2017 a 25/11/2017
Situação Realizada
Identificador do processo de viagem 0000000000014433609
Viagem urgente Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP) Sem informação

Motivo PARTICIPAR DE PADRONIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SCDP NOS DTCEA-CGU, DTCEA-PA, DTCEA-CO (Nº 5060)

Valor total da viagem R$ 1.689,80
Valor total das multas R$ 0,00
Valor total das devoluções R$ 0,00

Órgão(s) Solicitante(s)


Comando da Aeronáutica - Unidade Gestora SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO


Seq. Do Trecho Origem Destino Meio de transporte Número de diárias
Data Local Data Local
19/11/2017 Curitiba 21/11/2017 Porto Alegre Rodoviário 2,00
21/11/2017 Porto Alegre 21/11/2017 Canoas Rodoviário 0,00
21/11/2017 Canoas 22/11/2017 Porto Alegre Rodoviário 1,00
22/11/2017 Porto Alegre 22/11/2017 Pelotas Rodoviário 0,00
22/11/2017 Pelotas 24/11/2017 Canguçu Rodoviário 2,00
24/11/2017 Canguçu 24/11/2017 Pelotas Rodoviário 0,00
24/11/2017 Pelotas 24/11/2017 Porto Alegre Rodoviário 0,00
24/11/2017 Porto Alegre 25/11/2017 Curitiba Rodoviário 1,50
Ida Volta Meio de transporte Data e hora de registro da emissão da passagem Valor passagem Taxa de serviço
Origem Destino Origem Destino
Nenhum registro encontrado

Órgãos responsáveis pelo pagamento
Tipo de Despesa Órgão Superior Órgão/entidade subordinado Unidade gestora responsável Valor
DIÁRIAS Ministério da Defesa Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA R$ 1.689,80
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