Nome MARCOS SANTOS KROLL
Cargo / Função ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO / FEX-0115

Período da viagem 20/11/2024 a 22/11/2024
Situação Realizada
Identificador do processo de viagem 0000000000020520066
Viagem urgente Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP) 003197/24

Motivo Reunião para discussão do modelo das Organizações Sociais e visita a outras instituições como a Cinemateca, OS vinculada ao Ministério da Cultura, nos dias 21 e 22 de novembro, em São Paulo/SP. A reunião ocorre a convite da Associação Brasileira das Organizações Sociais de Cultura (Abraosc).
Justificativa de urgência da viagem Servidor confirmou o período da viagem em 6/11.

Valor total da viagem R$ 2.470,05
Valor total das multas R$ 0,00
Valor total das devoluções R$ 0,00

Órgão(s) Solicitante(s)


Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRETARIA DE GESTAO E INOVACAO


Seq. Do Trecho Origem Destino Meio de transporte Número de diárias
Data Local Data Local
20/11/2024 BRASÍLIA 22/11/2024 SÃO PAULO Aéreo 2,00
22/11/2024 SÃO PAULO 22/11/2024 BRASÍLIA Aéreo 0,50
Ida Volta Meio de transporte Data e hora de registro da emissão da passagem Valor passagem Taxa de serviço
Origem Destino Origem Destino
20/11/2024 - BRASÍLIA 20/11/2024 - SÃO PAULO 22/11/2024 - SÃO PAULO 22/11/2024 - BRASÍLIA Aéreo 06/11/2024 - 17:04 R$ 965,95 R$ 0,00

Órgãos responsáveis pelo pagamento
Tipo de Despesa Órgão Superior Órgão/entidade subordinado Unidade gestora responsável Valor
PASSAGEM Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto CENTRAL DE COMPRAS R$ 965,95
DIÁRIAS Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto DIVISAO DE DIARIAS E PASSAGENS - DAL/ME R$ 1.504,10
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Formulário de dúvidas