Nº do documento 2023NE000311
Última atualização 02/06/2023
Descrição Nota de Empenho (NE)

Fase Empenho
Espécie/tipo de documento Não se aplica
Valor atual do documento R$ 6.900,00

Observação do Documento PROC. 23872.001090/2023-97. EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MONITORES PARA COMPUTADOR, CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO NO RELATORIO - SEI 53 (29028679). ADESAO A ART Nº 20/222, DA CENTRAL DE COMPRAS - SEGES - ME. UASG 201057. SIDEC Nº 08/2022.
CPF/CNPJ/Outros 59.717.553/0006-17
Nome GRUPO MULTI S.A
Órgão Superior 26000 Ministério da Educação
Órgão / Entidade Vinculada 26443 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Unidade Gestora 156956 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA
Gestão 26443 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
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